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title: "Remessa e Retorno: Como homologar boletos?"
description: Homologação de boletos gerados por meio de remessa e retorno bancário
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# Remessa e Retorno: Como homologar boletos?

## Saiba como gerar boletos de teste, enviar arquivos ao banco e importar o retorno para homologação correta na plataforma.

#### Após cadastrar a conta bancária para emissão de boletos na modalidade remessa e retorno, é necessário realizar a homologação junto ao banco do condomínio. Esse processo garante que os arquivos de remessa e retorno estejam corretamente configurados, evitando falhas futuras na geração de cobranças. Para isso, o responsável deve gerar boletos e arquivos de remessa de teste, enviá-los ao banco e, posteriormente, importar o arquivo de retorno fornecido pela instituição bancária. Essas etapas são fundamentais para validar o funcionamento da integração bancária.

**Passo a passo:**

**Geração de boletos avulsos e arquivos de remessa de teste**

1. Acesse o menu **Financeiro \>\> Cobrança \>\> aba Avulsas**.
2. Gere a fatura normalmente.
3. Na aba **Revisar e Aprovar**, clique em **Aprovar**.
4. O status da fatura será atualizado para **Aguardando Remessa**.
5. Vá até o menu **Financeiro \>\> Remessa e Retorno**.
6. Na aba **Aguardando Remessa**, selecione a fatura e clique em **Gerar Remessa**.
7. No pop-up exibido, informe o *Sequencial de remessa* (se o seu banco exigir), defina a data no campo **Vencimento até**, caso queira gerar a remessa de faturas com vencimentos até uma determinada data. Caso queira gerar a remessa para todos os boletos da fila, não é necessário colocar a data.
8. Clique em **Confirmar**. A remessa será gerada e o arquivo estará disponível para download.
9. Salve o arquivo no seu computador e envie-o pelo ambiente de transmissão de arquivos do banco.
10. Para baixar o boleto de homologação, acesse **Financeiro \>\> Cobranças \>\> aba Avulsas**, clique no ícone de informação da fatura com status **Remessa Gerada**, vá até a aba **Boleto**, clique no ícone de impressora e depois em **Boleto de Homologação**.

Os arquivos de remessa e os boletos de homologação devem ser enviados ao banco para validação.

**Importando o arquivo de retorno**

1. Após o envio do arquivo de remessa, o banco disponibilizará um arquivo de retorno.
2. Para importá-lo, acesse **Financeiro \>\> Remessa e Retorno \>\> aba Retorno \>\> Importar Retorno**.
3. O arquivo será processado e exibido na fila da aba **Retornos** com o status **Importado**.
4. Assim, o cedente passará a constar como homologado na plataforma.

Pronto!

**A utilização dessa funcionalidade oferece diversos benefícios, como:**

- Garantia de que os boletos e arquivos seguem os padrões exigidos pelo banco.
- Validação antecipada que evita erros em cobranças reais.
- Maior segurança e controle nas integrações bancárias.

**Ficou com alguma dúvida? Nosso time de suporte está te esperando em nossos canais de atendimento. 💜**

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